北京市文艺研究与网络文艺发展中心2024年度部门决算(公开)

[关闭本页] 来源:      发布时间:2025-09-12

目  录


  第一部分 2024年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务决算公开情况表

  第二部分 2024年度部门决算说明

  第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2024年度部门决算报表


  报表详见附件。

 

第二部分 2024年度部门决算说明


  一、单位基本情况

  按照《中共北京市委机构编制委员会关于市文联所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕83号),组建北京市文艺研究与网络文艺发展中心,为市文联所属公益一类事业单位。主要职责是:承担本市文艺理论、政策等研究,承担网上文联及新媒体建设、网络文艺舆情监测、文艺信息收集整理等工作,组织开展文艺评论研讨、交流等。

  北京市文艺研究与网络文艺发展中心内设4个部室,分别是办公室、理论研究室、网络文艺部、信息资料室。无下属单位。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计1542.50万元,比上年增加152.01万元,增长10.93%。

  (一)收入决算说明

  2024年度本年收入合计1542.50万元,比上年增加152.02万元,增长10.93%。

  1.财政拨款收入1542.49万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1542.49万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0%;

  2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0%;

  3.事业收入0.00万元,占收入合计的0%;

  4.经营收入0.00万元,占收入合计的0%;

  5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0%;

  6.其他收入0.01万元,占收入合计的0%。

图1:收入预算

(二)支出决算说明

  2024年度本年支出合计1441.85万元,比上年增加109.42万元,增长8.21%,其中:基本支出538.65万元,占支出合计的37.36%;项目支出903.20万元,占支出合计的62.64%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0%;经营支出0.00万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计1542.49万元,比上年增加152.01万元,增长10.93%。主要原因:一是在职人员增加,基本支出经费增加;二是为拓展文艺传播渠道,增加新媒体推广等项目经费。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度一般公共预算财政拨款支出1441.85万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出1441.85万元,占本年财政拨款支出100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算1554.49万元,2024年度决算1441.85万元,完成年初预算的92.75%。

  其中:

  “文化和旅游”(款)2024年度年初预算1554.49万元,2024年度决算1441.85万元,完成年初预算的92.75%。主要原因:厉行节约,压减一般性支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出538.65万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明


  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.18万元减少0.18万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,与2024年度年初预算数0.00万元持平

  2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因:未发生相关支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元,与2024年度年初预算数0.00万元持平。

  二、机关运行经费支出情况

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  三、政府采购支出情况

  2024年度政府采购支出总额656.23万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出656.23万元。授予中小企业合同金额415.40万元,占政府采购支出总额的63.30%,其中:授予小微企业合同金额415.40万元,占政府采购支出总额的63.30%。

  四、国有资产占用情况

  截至12月31日,北京市文艺研究与网络文艺发展中心共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

  五、政府购买服务支出说明

  2024年度政府购买服务决算0.00万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况


  项目支出绩效自评表(格式详见附件)

 

 

  附件:北京市文艺研究与网络文艺发展中心决算公开报表

     北京市文艺研究与网络文艺发展中心项目支出绩效自评表
  
  
  


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