目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
按照《中共北京市委机构编制委员会关于市文联所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕83号),组建北京文学期刊中心,为市文联所属公益二类事业单位。主要职责是:承担《北京文学》(精彩阅读)、《北京文学·中篇小说月报》、《北京纪事》、《东方少年·快乐文学》、《东方少年·阅读与作文》、《东方少年·布老虎画刊》等刊物的编辑、出版、发行等工作。
(二)机构设置情况
北京文学期刊中心内设5个部门,分别是北京文学编辑部、东方少年编辑部、北京纪事编辑部、新媒体运营与发行管理部、办公室,无下属事业单位。
(三)人员编制及实有情况
北京文学期刊中心事业编制31人,在编实有25人;聘用人员15人。离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算2342.01万元,比2024年年初预算数2472.32万元减少130.31万元,减少5.27%。主要原因:一是根据人员数量变动,人员经费减少;二是受经济环境影响,原来发行对象和广告合作对象预算紧缩,事业收入下降。
(一)本年财政拨款收入2085.01万元
1.一般公共预算拨款收入2085.01万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入137.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入135.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入2.00万元。
(三)上年结转结余120.00万元
10.上年结转结余120.00万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2342.01万元,比2024年年初预算数2472.32万元减少130.31万元,减少5.27%。主要原因:一是根据人员数量变动,人员经费减少;二是2024年新北京作家群项目为一年期项目,2024年底已结项,2025年不再申报。
(一)基本支出。基本支出预算1302.01万元,占总支出预算55.59%,比2024年年初预算数1407.32万元减少105.31万元,减少7.48%。
(二)项目支出。项目支出预算1040.00万元,比2024年年初预算数1065万元减少25万元,减少2.35%。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京文学期刊中心政府采购预算总额345.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算345.00万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本单位2025年无机关运行经费。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京文学期刊中心单位填报绩效目标的预算项目2个,占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1040.00万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京文学期刊中心共有车辆0台,共计0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),共计0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表