目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门机构设置、职责
按照《中共北京市委机构编制委员会关于市文联所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕83号),组建北京市文艺家服务中心,为市文联所属公益一类事业单位。主要职责是:承担北京文学、东方少年、北京纪事等刊物的编辑、出版、发行等工作。
(二)人员构成情况
北京文学期刊中心事业编制31人,实际26人;其他聘用人员19人。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算2385.88万元,比2021年2784.7万元减少398.82万元,下降14.32%。其中:本年财政拨款收入2025.45万元,比2021年2088.09万元减少62.64万元,主要原因为压减办刊定额标准;本年其他资金收入360.43万元,比2021年669.99万元减少309.56万元,主要原因为事业基金逐年纳入预算安排,已基本消化完毕;上年结转结余资金0万元,比2021年26.62万元减少26.62万元,主要原因是2021年底没有可结转的财政资金。
(二)支出情况说明
2022年支出预算2385.88万元,比2021年2784.7万元减少398.82万元,下降14.32%。
基本支出预算1385.1万元,占总支出预算58.05%,比2021年1426.15万元减少41.05万元,下降2.88%。与2021年预算基本持平。项目支出预算1000.78万元,比2021年1358.55万元减少357.77万元,下降26.33%,减少原因为:压减办刊定额标准。
其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年,北京文学期刊中心主要承担《北京文学》、《东方少年》、《北京纪事》等刊物出版发行,以及重点作品评选扶持。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.06万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.06万元。
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与 2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.06万元,比2021年预算数增加0.06万元。主要原因是,考虑到有公务接待的需要,实际支出时严格按照公务接待费标准及要求执行。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元,与 2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京文学期刊中心政府采购预算总额892万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算892万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本单位2022年无机关运行经费。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年,北京文学期刊中心填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1000.78万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底,北京文学期刊中心共有车辆2台35.16万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表