目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门机构设置、职责
按照《中共北京市委机构编制委员会关于市文联所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕83号),组建北京市文艺家服务中心,为市文联所属公益一类事业单位。主要职责是:承担本市文艺理论、政策等研究,承担网上文联及新媒体建设、网络文艺舆情监测、文艺信息收集整理等工作,组织开展文艺评论研讨、交流等。
(二)人员构成情况
北京市文艺研究与网络文艺发展中心事业编制22人,实际14人;其他聘用人员1人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算799.13万元,比2021年464.13万元增加335万元,上涨72.18%。其中:本年财政拨款收入799.13万元,比2021年464.13万元增加335万元,主要原因为:文联事业单位机构改革,人员构成发生变化;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算799.13万元,比2021年464.13万元增加335万元,上涨72.18%。
基本支出预算492.57万元,占总支出预算61.63%,比2021年298.69万元增加193.88万元,上升64.91%。主要原因为:文联事业单位机构改革,人员构成发生变化。项目支出预算306.62万元,比2021年165.44万元增加141.18万元,上涨85.34%,主要原因为:配合事业单位改革,项目安排发生重大调整。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年,北京市文艺研究与网络文艺发展中心本年度主要工作任务是文艺研究和文联网络保障。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.2万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.06万元。
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.2万元,比2021年预算数0.14万元增加0.06万元,主要原因:增加在职人数。2022年公务接待费主要用于接待外省(市)文联公务人员。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元,与2020预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市文艺研究与网络文艺发展中心政府采购预算总额190.17万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算190.17万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本单位2022年无机关运行经费。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年,北京市文艺研究与网络文艺发展中心填报绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算306.55万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底,北京市文艺研究与网络文艺发展中心共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),共计0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件:北京市文艺研究与网络文艺发展中心2022年度单位预算报表